广州航海学院2016年度决算情况说明
一、 学院情况
(一)基本情况
广州航海学院是一所省属公办普通本科院校,也是华南地区唯一独立建制的海事本科院校,承担普通高等学历教育、成人学历教育和有关培训任务,开展有关学科专业的科学研究、国内外校际教育合作和学术交流工作。
学校设有13个院(部),开设了航海技术、轮机工程、船舶电子电气工程、交通运输、港口航道与海岸工程、船舶与海洋工程、电气工程及其自动化、通信工程、能源与动力工程、交通运输管理、海事管理、数字媒体艺术、机械工程等52个专业,面向全国25个省市招生,全日制在校生12891人。
(二)当年取得的主要事业成效
2016年是学校 “十三五”的开局之年。本年度,以党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神,以及各级教育工作会议精神为引领,坚持 “转型升级,加快发展,坚持特色,确保质量”的办学要求,以贯彻落实《广州航海学院章程》为抓手,紧密围绕提高教育质量这一主线,学校积极推进各项工作,本科办学质量明显提高。
紧抓落实,教育质量年建设成效突出,学风、教风、校风得到进一步加强;创新创业教育成效初显; 完善机制,科研创新能力稳步提高,学科建设迈上新台阶;继续完善人事分配制度,教职工收入稳步增长;后勤保障工作稳步开展;信息化校园建设成效明显。
二、 2016年度收入支出及预算执行情况
1.2016年收入情况
(1)2016全年总收入35199.50万元,其中:财政拨款22917.10万元(用于教育事业拨款19407.03万元;用于基建拨款3510.07万元);教育事业收入10120.00万元;科研事业收入590.43万元;其他收入1571.96万元。
2016年收入构成
(2)财政拨款22917.10万元,占总收入65.11%。
①基本支出13698.64万元,占财政拨款59.77%。其中:人员经费9639.83万元;公用经费4058.81万元。
②项目支出9218.47万元,占财政拨款40.23%。其中:高等教育专项8672.11万元;其他专项546.36万元。
2016年财政拨款构成
2016年高等教育专项财政拨款明细 单位:万元 |
|
用途 |
金额 |
|
2016年地方高校生均拨款奖补资金 |
150.00 |
|
2016年高校学生服义务兵役国家资助资金 |
57.34 |
|
2016年教育发展专项资金(省级教育工作专项)第四批资金 |
499.90 |
|
2016年普通高等学校退役士兵学费资助资金 |
2.10 |
|
2016年直招士官资助资金 |
1.65 |
|
财政部2016年“支持地方高校发展资金”预算 |
1,500.00 |
|
贷款利息支出 |
600.00 |
|
归还贷款本金 |
490.00 |
|
国家励志奖学金及普通高校助学金 |
579.80 |
|
航海类专业毕业生培养补偿费补助 |
320.00 |
|
还贷准备金 |
300.00 |
|
2016年高等教育“创新强校”工程资金 |
1,100.00 |
|
|
2,500.00 |
|
2016年本专科生国家奖助学金 |
209.30 |
|
高校生均综合定额 |
335.00 |
|
学生资助补助经费--本专科生国家奖学金 |
12.80 |
|
学生资助补助经费--地方高校学生应征入伍国家资助经费 |
14.22 |
|
合计 |
8,672.11 |
|
|
|
2.2016年支出情况
2016年全年总支出为29293.79万元。其中:工资福利支出11266.47万元,占总支出38.46%;商品服务支出4040.12万元,占总支出13.79%;对个人和家庭补助6133.89万元,占总支出20.94%;债务利息支出434.47万元,占总支出1.48%;其他资本性支出7418.84万元,占总支出25.33%。
2016年度支出构成
|
3.2016年收入与预算对比分析 2016年预算收入27390.12万元,追加预算7756.98万元,全年预算合计35147.10万元,全年实际收入35199.49万元,比预算增加52.39万元,高于预算0.15%。 2016年收入与预算对比情况 |
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
项目类别 |
年初预算 |
追加预算 |
预算合计 |
决算数 |
执行情况 |
|
教育经费拨款 |
16315.12 |
6601.98 |
22917.10 |
22917.10 |
100.00% |
|
教育事业收入 |
9160.00 |
|
9160.00 |
10120.00 |
110.48% |
|
科研事业收入 |
1500.00 |
|
1500.00 |
590.43 |
39.36% |
|
其他收入 |
415.00 |
1155.00 |
1570.00 |
1571.96 |
100.12% |
|
合计 |
27390.12 |
7756.98 |
35147.10 |
35199.49 |
100.15% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
原因分析:
(1)2016年,教育事业收入比年初预算增加960万元,高于预算10.48%。随着我校本科办学规模的不断扩大,招生人数的不断增加,以及2016年秋本专科学费的调增,教育事业收入比2015年增加。
(2)2016年,我校科研事业收入比预算减少909.57万元,低于预算60.64%。横向课题特别是通航论证类项目下滑比例较大。
4.2016年支出与预算对比分析
2016年全年预算总支出27390.12万元,追加预算7090.48万元,全年预算支出合计34480.60万元,全年实际支出29293.79万元,比预算减少5186.81万元,低于预算15.04%。
2016年支出与预算执行情况
|
|
|
|
|
单位:万元 |
项目 |
年初预算 |
追加预算 |
预算合计 |
决算数 |
执行情况 |
一、基本支出 |
23,729.30 |
244.92 |
23,974.22 |
19,582.51 |
81.68% |
人员经费 |
14,764.95 |
244.92 |
15,009.87 |
16,057.70 |
106.98% |
日常公用经费 |
8,964.35 |
|
8,964.35 |
3,524.81 |
39.32% |
二、项目支出 |
3,660.82 |
6,845.56 |
10,506.38 |
9,711.28 |
92.43% |
基本建设类项目 |
1,009.00 |
2,835.00 |
3,844.00 |
3,510.07 |
91.31% |
行政事业类项目 |
2,651.82 |
4,010.56 |
6,662.38 |
6,201.21 |
93.08% |
合计 |
27,390.12 |
7,090.48 |
34,480.60 |
29,293.79 |
84.96% |
原因分析:
(1)人员经费支出:人员经费支出16057.70万元,高于预算6.98%。
①按照粤府办【2016】113号文,从2016年7月起,调整事业单位工作人员的基本工资标准。
②2016年调整了物业补贴、公积金和社保。
(2)日常公用经费支出:日常公用经费支出3524.81万元,低于预算60.68%。
我校贯彻落实中央“八项规定”精神,厉行勤俭节约、控制“三公”经费,另一方面因为科研事业收入锐减,科研商品服务支出锐减,日常公用经费支出比预算大幅度减少。
年初预算8964.35万元包含科研项目支出1500万元,工程竣工结算3711万元。年末科研实际支出仅有548.91万元,比预算减少951.09万元;因基建项目未进行工程结算,安排的工程竣工结算款未支出。日常公用经费决算比预算减少5439.54万元,年底结余5943.46万元。
(3)基本建设类项目支出:基本建设类项目支出3510.07万元,低于预算8.69%。根据新校区宿舍、教学楼竣工结算进度付款,基本建设类项目支出比预算减少333.93万元。
(4)行政事业类项目:全年支出行政事业类项目支出6201.21万元,低于预算6.92%。行政事业类项目全年支出决算包含2015年科研项目结转758.06万元,2015年权责发生制资金336.46万元。
综上所述2016年累计决算支出比预算支出减少5186.81万元,低于预算15.04%。
5.2016年收入与2015年对比分析
2016年总收入35199.49万元,比2015年增加3179.41万元,增幅为9.93%。其中:教育经费拨款比2015年增加1394.57万元,增幅为7.74%;基建使用财政资金比2015年减少1539.27万元,降幅为30.48%;事业收入比2015年增加2088.37万元,增幅为24.222%(其中教育事业收入比2015增加2520万元,增幅为33.16%;科研事业收入比2015年减少431.63万元,降幅为42.23%,其中:横向科研531万元,比2015年减少349万元;纵向科研59万元,比2015年减少83万元。);其他收入比2015年增加1235.74万元,增幅为367.54%。
2015-2016年收入纵比情况
|
|
|
|
单位:万元 |
项目类别 |
2015年 |
2016年 |
增加额 |
增减幅度 |
教育经费拨款 |
18012.46 |
19407.03 |
1394.57 |
7.74% |
基建使用拨款 |
5049.34 |
3510.07 |
-1539.27 |
-30.48% |
事业收入 |
8622.06 |
10710.43 |
2088.37 |
24.22% |
|
7600.00 |
10120.00 |
2520.00 |
33.16% |
科研事业收入 |
1022.06 |
590.43 |
-431.63 |
-42.23% |
其他收入 |
336.22 |
1571.96 |
1235.74 |
367.54% |
合计 |
32020.08 |
35199.49 |
3179.41 |
9.93% |
6.2016年支出与2015年对比分析
2016年全年总支出29293.79万元,比2015年减少3818.83万元,降幅为11.53%。其中:工资福利支出增加881.11万元,增幅为8.48%;商品和服务支出增加188.79万元,增幅为4.90%;对个人家庭补助减少401.69万元,降幅为6.15%;其他资本性支出减少4486.34万元,降幅为36.36%。
2015-2016年支出纵比情况
|
|
|
|
单位:万元 |
项目名称 |
2015年 |
2016年 |
增减额 |
增减幅度 |
工资福利支出 |
10385.36 |
11266.47 |
881.11 |
8.48% |
商品和服务支出 |
3851.33 |
4040.12 |
188.79 |
4.90% |
对个人和家庭补助 |
6535.58 |
6133.89 |
-401.69 |
-6.15% |
其他资本性支出 |
12339.65 |
7853.31 |
-4486.34 |
-36.36% |
合计 |
33111.92 |
29293.79 |
-3818.13 |
-11.53% |
原因分析:
(1)工资福利与对个人和家庭补助支出合计增加479.42万元,增幅为2.83%。主要原因:
①在职人员工资福利支出为14799.53万元,比去年增加1883.98万元,增加14.59%。
②离退休经费685.61万元,比2015年减少1658.95万元,降幅为70.76%。其中:离休人员经费合计91万元,离休5人,人均18.20万元;退休人员经费合计595万元,退休260人。因2016年退休人员财政统发工资由社保基金发放,不在学校收支中反映,退休人员经费比2016年减少1624.23万元。
按照2015年口径来说,2016年离退休经费2625.41万元,比2015年增加280.85万元,增幅为11.98%。其中:离休人员经费合计106.08万元,离休5人,人均21.216万元;退休人员经费合计2519.33万元,退休260人,人均9.69万元。
③医药费支出:609万元(其中财政拨款141万元),比上年增加221.15万元,增幅为57%。在职人员249万元,比2015年增加103万元;离退休人员360万元,比2015年增加118万元。其中:付红山街社区医院药费67万元,比2015年增加33.39万元。
④奖助学金支出:1498.36万元,占总支出5.11%,比上年增加376万元,增幅为33.51%。其中:财政拨款952万元,比2015年增加266万元。
(2)商品服务支出:4040.12万元,比2015年增加188.79万元,增幅为4.90%。其中:办公费比2015年减少41.30万元;印刷费比2015年减少22.84万元;电费增加140.25万元;邮电费比2015年增加64.49万元;差旅费比2015年减少44.76万元;维修(护)费比2015年减少149.89万元;租赁费比2015年减少21.68万元;会议费比2015年减少21.86万元;劳务费比2015年增加82.04万元;委托业务费比2015年减少44.80万元;工会经费比2015年增加72.74万元。主要原因:首先,新校区投入使用电费、网络使用费等刚性支出不断增加;其次,学校严格执行八项规定等要求,会议费、差旅费等不断下降;第三、2016年不再租用文船酒店作为学生公寓,租赁费也比2015年大幅减少。第四、科研事业商品服务支出与2015年基本持平,商品服务支出较2015年整体增幅不大。
(3)其他资本性支出: 7853.31万元,占总支出26.81%,比2015年减少4486.65万元,降幅为36.36%。
①基本建设支出3510万元,比2015年减少1584万元,降幅为31.37%。
用北区学生食堂及活动中心1.43万元;风雨操场102.96万元;A1教学楼110.56万元;人防工程167.69万元;实验楼(2)176.67万元;实验楼(4)177.72万元;B2学生宿舍83.23万元;B3学生宿舍164.70万元;B5学生宿舍2525.13万元。
②利息支出434.47万元,比2015年减少74.01万元,降幅为14.56%。
③办公设备购置支出226.11万元,比2015年减少117.33万元,降幅为34.16%。
④专用设备购置支出1366万元,比2015年减少1906.21万元,降幅为58.27%。
⑤大型修缮支出490万元,比2015年减少550万元,降幅为52.88%。主要包括:北区围蔽及栏杆工程32.56万元;学生宿舍5、6栋维修工程款219.17万元;创新学院创业基地工程款25.28万元;水上站救生艇码头工程14.13万元;南校区足球场及网球场修缮63.51万元;游艇装饰制作实训室工程49.55万元;风雨操场二楼装修安装工程10.32万元;其他宿舍、礼堂、教学楼地转改造、实验楼消防改造、行政楼改造等。
⑥信息网路及软件购置549万,比2015年增加256万元,增幅为87.37%。
⑦图书购置293万元,比2015年增加83万元,增幅为39.52%。
⑧计提还贷准备金330万元。
三、2016年度 “三公”经费情况
(1)按照支出科目汇总口径。我校2015年“三公”经费合计215.25万元,
其中:因公出国(境)费用69.35万元;公务接待费用107.25万元;公务车运行维护38.65万元,我校2016年未购置公务用车。
2016年“三公”经费情况
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
项目类别 |
因公出国(境)费用 |
公务接待费 |
公务用车运行维护费 |
资金类别 |
财政 |
非财政 |
财政 |
非财政 |
财政 |
非财政 |
教育事业 |
51.54 |
11.59 |
1.95 |
15.06 |
0.35 |
2.58 |
科研事业 |
|
1.38 |
|
78.82 |
|
|
行政管理 |
4.84 |
|
2.98 |
8.21 |
17.08 |
18.58 |
后勤保障 |
|
|
|
0.23 |
|
0.06 |
小计 |
56.38 |
12.98 |
4.93 |
102.32 |
17.43 |
21.23 |
合计 |
69.35 |
107.25 |
38.65 |
(2)按照预算口径。我校2016年“三公”经费比预算数减少5.13万元,降幅为2.34%,其中:因公出国(境)费用增加18.97万元;公务接待费用减少2.75万元;公务车运行维护减少21.35万元。主要原因:因公出国(境)方面,2016年底,我校派出10名教师赴澳大利亚培训。公务车运行维护方面,我校加强公车使用审批制度,鼓励广大教职工使用公共交通工具。
截至2016年12月31日我校共有一般公务车6辆,其他用车4辆。因公出国(境)团组数5个,因公出国(境)数22人次。国内公务接待46批次,国内公务接待641人次。
2016年“三公”经费预算执行情况
四、名词解释
(一)支出功能分类科目说明
决算收支表中的“科目名称”和“科目编码”是指在政府收支分类体系中按照支出功能分类划分的各项内容,是综合反映政府职能活动的分类,其中:
1.高等教育(2050205):反映的是经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校(包括研究生)的支出。
2。高等职业教育(2050305):反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育的支出。
3.其他教育支出(2059999):反映除教育事务管理、普通教育等上述项目以外的其他用于教育方面的支出。
4.自然科学基金(2060203):反映各级政府设立的自然科学基金支出。
5.青少年科技活动(2060703):反映开展青少年科技活动的支出。
6.退役士兵管理教育(2080904):反映退役士兵职业教育和技能培训支出。
7.其他医疗保障(2100599):反映用于医疗保障方面的支出。
8. 用于体育事业的彩票公益金支出(2296003):反映用于体育事业的彩票公益金支出。
9.其他支出(2299901):反映不能划分到具体功能科目中的支出。
(二)收入科目
1.财政拨款收入:指高等学校当年从同级财政部门取得的各类财政拨款。包基本支出补助和项目支出补助。
2.事业收入:包括教育事业收入和科研事业收入,其中:
教育事业收入指高等学校开展教学及其辅助活动取得的收入,包括通过学历和非学历教育向学生个人或者单位收取的学费、住宿费、委托培养费、考试考务费、培训费和其他教育事业收入。
科研事业收入指高等学校开展科研及辅助活动取得的收入,包括通过承接科研项目、开展科研协作、转化科技成果、进行科技咨询等取得的收入。
3.其他收入:指高等学校取得的除上述收入以外的各项收入,主要包括投资收益、捐赠收入、租金收入、银行存款利息收入、现金盘盈收入和存货盘盈收入等。
(三)“三公”经费支出口径
1.因公出国(境)费:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
3.公务用车购置:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。
4.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。